ADMINISTRATIVO REDUCCION DEL IVA


Facturación utilizando más de una tasa de Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) en el Sistema Administrativo 2KDoce

El procedimiento para realizar una facturación en el sistema Administrativo 2KDoce, utilizando más de una tasa de Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) incluye la configuración de dos nuevas tasas de impuesto al valor agregado (I.V.A) que aplicaran para las ventas de los artículos, y su asignación en los renglones de los documentos de venta (factura de venta y devolución de cliente).
A continuación el detalle:


NOTA: Para la aplicación del siguiente procedimiento primero debe ejecutar los pasos descritos en el punto Obtener Mejora


1. Configuración de una nueva tasa de Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)

Para tener disponible una nueva tasa de impuesto que aplicará para las ventas de los artículos, la misma debe configurarse, para ello se debe ingresar un registro nuevo en la opción Impuesto al Valor Agregado ubicado en la sección Impuestos del módulo Tributario.

 

Deberá ingresar la fecha a partir de la cual los porcentajes entrarán en vigencia, y definirse:

  • La tasa o porcentaje que rige para el impuesto (Tasa General).
  • Los porcentajes de recargo en aquellos artículos que se les aplica un monto distinto a la Tasa General (A1, A2, A3, A4, A5).

 

Para el caso se debe configurar el impuesto denominado Tasa A3 y Tasa A4, indicar que el impuesto aplicará sobre las ventas e ingresar el porcentaje asociado a la tasa de impuesto (por ejemplo 9% y 7% respectivamente), tal como lo muestra la imagen siguiente:

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2. Facturación utilizando más de una tasa de Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)

Una vez que se disponga de las nuevas tasas de impuesto al valor agregado (I.V.A.), las mismas pueden ser utilizadas en el proceso de facturación.


NOTA: Para la aplicación del siguiente procedimiento primero debe ejecutar los pasos descritos en el punto Obtener Mejora

Incluidos los renglones, se debe seleccionar en la columna I.V.A el impuesto sobre las ventas
asociado al artículo, y que aplicará sobre el monto neto del renglón (para el ejemplo Tasa A3 yTasa A4).
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A cada reglón de la factura de venta es posible aplicarle un impuesto distinto, tal como se muestra en la figura:

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La información indicada en la factura de venta y devolución de cliente se verá reflejada en el libro de venta y el reporte de resumen para la declaración y pago del impuesto:

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Igualmente en el extractor del libro de venta:

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Facturación utilizando más de una tasa de Impuesto al Valor Agregado(I.V.A.) en el Sistema Administrativo 2K8

El procedimiento para realizar una facturación en el sistema Administrativo 2K8, utilizando más de una tasa de Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) incluye la configuración de dos nuevas tasas de impuesto al valor agregado (I.V.A) que aplicará para las ventas de los artículos, y su asignación en los renglones de los documentos de venta (factura de venta y devolución de cliente).
A continuación el detalle:


1. Configuración de una nueva tasa de Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)

Para tener disponible una nueva tasa de impuesto que aplicará para las ventas de los artículos, la misma debe configurarse, para ello se debe ingresar un registro nuevo en la opción Configurar Impuesto -> Impuestos sobre las Ventas ubicado en el menú Procesos del móduloMantenimiento.

Deberá ingresar la fecha a partir de la cual los porcentajes entrarán en vigencia, y definirse:

  • La tasa o porcentaje que rige para el impuesto (Tasa General).
  • Los porcentajes de recargo en aquellos artículos que se les aplica un monto distinto a la Tasa General (A1, A2, A3, A4 y A5).

Para el caso se debe configurar el impuesto denominado Tasa A3 y Tasa A4, e ingresar elporcentaje asociado a la tasa de impuesto(por ejemplo 9% y 7% respectivamente), tal como lo muestra la imagen siguiente:

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2. Facturación utilizando más de una tasa de Impuesto al Valor Agregado(I.V.A.)

Una vez que se disponga de la nueva tasa de impuesto al valor agregado (I.V.A.), la misma
puede ser utilizada en el proceso de facturación.

Incluidos los renglones, se debe seleccionar en la columna I.V.A el impuesto sobre las ventas asociado al artículo, y que aplicará sobre el monto neto del renglón (para el ejemplo TASA A3 y TASA A4).


1. Configuración de una nueva tasa de Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)

Para tener disponible una nueva tasa de impuesto que aplicará para las ventas de los artículos, la misma debe configurarse, para ello se debe ingresar un registro nuevo en la opción Configurar Impuesto -> Impuestos sobre las Ventas ubicado en el menú Procesos del móduloMantenimiento.

Deberá ingresar la fecha a partir de la cual los porcentajes entrarán en vigencia, y definirse:

  • La tasa o porcentaje que rige para el impuesto (Tasa General).
  • Los porcentajes de recargo en aquellos artículos que se les aplica un monto distinto a la Tasa General (A1, A2, A3, A4 y A5).

Para el caso se debe configurar el impuesto denominado Tasa A3 y Tasa A4, e ingresar elporcentaje asociado a la tasa de impuesto(por ejemplo 9% y 7% respectivamente), tal como lo muestra la imagen siguiente:

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A cada reglón de la factura de venta es posible aplicarle un impuesto distinto, tal como se muestra en la figura:

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La información indicada en la factura de venta se podrá ver reflejada en la devolución de cliente, en caso que ésta ocurra:

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La información indicada en la factura de venta y devolución de cliente se verá reflejada en el libro de venta formato Seniat, libro de venta formato Seniat (Contribuyentes y no) y el reporte de resumen para la declaración y pago del impuesto:

NOTA: para la correcta visualización de los reportes antes mencionados primero se debe aplicar los pasos descritos en el punto Obtener Mejora

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2. Facturación utilizando más de una tasa de Impuesto al Valor Agregado(I.V.A.)

Una vez que se disponga de la nueva tasa de impuesto al valor agregado (I.V.A.), la misma
puede ser utilizada en el proceso de facturación.

Incluidos los renglones, se debe seleccionar en la columna I.V.A el impuesto sobre las ventas asociado al artículo, y que aplicará sobre el monto neto del renglón (para el ejemplo TASA A3 y TASA A4).


1. Configuración de una nueva tasa de Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)

Para tener disponible una nueva tasa de impuesto que aplicará para las ventas de los artículos, la misma debe configurarse, para ello se debe ingresar un registro nuevo en la opción Configurar Impuesto -> Impuestos sobre las Ventas ubicado en el menú Procesos del móduloMantenimiento.

Deberá ingresar la fecha a partir de la cual los porcentajes entrarán en vigencia, y definirse:

  • La tasa o porcentaje que rige para el impuesto (Tasa General).
  • Los porcentajes de recargo en aquellos artículos que se les aplica un monto distinto a la Tasa General (A1, A2, A3, A4 y A5).

Para el caso se debe configurar el impuesto denominado Tasa A3 y Tasa A4, e ingresar elporcentaje asociado a la tasa de impuesto(por ejemplo 9% y 7% respectivamente), tal como lo muestra la imagen siguiente:

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